Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

  1. Open het transactiescherm van de desbetreffende patiënt.

  2. Selecteer het factuur/de betaling die verkeerd is toegerekend en klik op de 'i' knop rechtsonder.

  3. Op het volgende scherm ziet u de huidige toerekeningen. Selecteer de foutieve toerekeningen en klik op de prullenbak-knop.

  4. Klik vervolgens op ‘Ja’.

    Dit proces verwijdert geen facturen of betalingen en heeft geen invloed op het saldo van de patiënt. Het verwijdert alleen de koppeling tussen betaling en factuur. Het bedrag staat nu weer open en kan aan een andere factuur/betaling worden toegerekend.

  5. Klik op ‘Sluiten’ nadat u alle foutieve toerekeningen heeft verwijderd.

  6. Indien nodig herhaal stap 2 t/m 5.

  7. Klik op ‘Toerekening’ om het 'Transacties toerekenen' scherm te openen.

  8. U kunt nu de betaling aan het juiste factuur toerekenen door bij debet de factuur te selecteren en bij credit de betaling te selecteren en vervolgens op ‘Toerekenen’ te klikken.

  9. Klik op ‘Sluiten’ nadat u alle betalingen en facturen correct heeft toegerekend. Er zullen nu geen openstaande bedragen op het transactiescherm staan bij de betalingen/facturen die u heeft toegerekend.

 

Als het saldo van de patiënt niet €0 is, dan heeft de patiënt ten minste één transactie over in het ‘Transacties toerekenen’ scherm, aangezien er een openstaand bedrag is dat nog moet worden toegewezen aan een toekomstige betaling/factuur.

  • No labels